采購管理辦法有什么(采購管理職責(zé)暫行辦法推薦分享)
第一章 總則
第一條 為明確采購業(yè)務(wù)管理的相關(guān)部門和崗位的職責(zé)權(quán)限,確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督,特制定本辦法。
第二條 本辦法適用公司及所屬分支機(jī)構(gòu)采購相關(guān)管理工作。
第三條 采購業(yè)務(wù)的不相容崗位至少應(yīng)當(dāng)包括以下五個方面。
(一)請購買與審批。
(二)供應(yīng)商的選擇與審批。
(三)采購合同的擬訂、審核與審批。
(四)采購、驗(yàn)收與相關(guān)記錄。
(五)付款的申請、審批與執(zhí)行。
第二章 采購業(yè)務(wù)管理崗位責(zé)任
第四條 總經(jīng)理崗位責(zé)任
(一)審批采購部門的各項(xiàng)規(guī)章辦法。
(二)審批年度采購預(yù)算和采購計(jì)劃。
(三)審議批準(zhǔn)合格供應(yīng)商名單。
(四)審批預(yù)算及計(jì)劃外采購項(xiàng)目。
(五)審批采購訂單和重要采購合同。
(六)按財(cái)務(wù)審批權(quán)限審批采購資金。
第五條 財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位責(zé)任
(一)審核采購部門各項(xiàng)規(guī)章辦法。
(二)審核年度采購預(yù)算和采購計(jì)劃。
(三)審核預(yù)算及計(jì)劃外采購項(xiàng)目。
(四)根據(jù)權(quán)限審批采購訂單和采購合同。
(五)按財(cái)務(wù)審批權(quán)限審批采購資金。
第六條 采購部經(jīng)理崗位責(zé)任
(一)制定采購部規(guī)章辦法和工作流程。
(二)編制年度采購預(yù)算和采購計(jì)劃。
(三)審核采購合同和采購訂單。
(四)在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂采購合同。
(五)辦理大宗物資及重要物資的采購項(xiàng)目。
(六)組織進(jìn)行合格供應(yīng)商的選擇和評審工作。
(七)審核采購付款申請。
第七條 采購員崗位責(zé)任
(一)進(jìn)行市場調(diào)查,填寫詢價(jià)比價(jià)單。
(二)負(fù)責(zé)起草采購合同和編制采購訂單。
(三)提出采購付款申請。
(四)實(shí)施采購,辦理退換貨事宜。
(五)建立、更新與維護(hù)供應(yīng)商檔案。
(六)參與對供應(yīng)商質(zhì)量、交貨情況等的評價(jià)工作。
第八條 財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位責(zé)任
(一)審核采購合同及付款申請。
(二)審議會計(jì)提交的付款憑證。
(三)參與合格供應(yīng)商的評審工作。
(四)參與商定對供應(yīng)商的付款條件。
第九條 應(yīng)收賬款專員崗位責(zé)任
(一)核對原始單據(jù)并入賬。
(二)根據(jù)原始憑證,開具付款憑證。
第十條 出納崗位責(zé)任
(一)根據(jù)采購憑證和原始票據(jù),支付貨款。
(二)
第十一條 請購部門經(jīng)理擔(dān)任崗位責(zé)任
(一)編制本部門年度采購預(yù)算和采購計(jì)劃。
(二)推薦提供部門所需物資的合格供應(yīng)商。
(三)根據(jù)物資需求情況,提交請購單。
(四)參與檢驗(yàn)采購物資的質(zhì)量,以及合格供應(yīng)商的選擇評審。
(五)對不合格及報(bào)廢物資提出處理意見。
第十二條 質(zhì)檢部經(jīng)理崗位責(zé)任
(一)事先檢驗(yàn)采購物資的樣貨質(zhì)量。
(二)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)所購物資的質(zhì)量。
第十三條 技術(shù)部經(jīng)理崗位責(zé)任
(一)提供對所購物資的專業(yè)技術(shù)建議。
(二)參與對特有物資的技術(shù)檢驗(yàn)工作。
第十四條 倉儲部經(jīng)理崗位責(zé)任
(一)負(fù)責(zé)外購物資的入庫驗(yàn)收工作。
(二)負(fù)責(zé)外購物資的標(biāo)識、保管以及收發(fā)工作。
(三)負(fù)責(zé)提出外購物資的補(bǔ)倉申請。
第三章 附則
第十五條 本辦法由采購部會同公司其他有關(guān)部門解釋。
第十六條 本辦法自發(fā)布之日起開始實(shí)施。